巴中文旅示范区宣传网信部
2026年单位预算信息公开目录
第一部分 巴中文旅示范区宣传网信部2026年单位预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中文旅示范区宣传网信部2026年单位预算表
巴中文旅示范区宣传网信部
2026年单位预算信息公开说明
巴中文旅示范区宣传网信部2026年收支预算已经党政办批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2026年单位收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
1.负责统筹宣传思想文化、意识形态、精神文明、统战等工作;负责指导协调理论研究、理论学习中心组、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
2.负责统筹示范区网络安全和信息化工作;负责指导舆情信息工作,收集、分析、研判舆情信息,掌握汇报舆情动态;负责网站建设和运营。
3.负责统筹对外宣传工作;负责旅游形象宣传等工作;负责统筹协调示范区文化创意产业发展;负责联系沟通中央、省、市和区外新闻单位,强化对外宣传推介;统筹协调新媒体的建设与管理,负责依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作和网络新媒体代运维服务。
(二)宣传网信部2026年重点工作
1.深化理论武装,筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度,强化中心组示范引领,推进理论宣讲大众化品牌化,拓展学习教育宣传阵地。
2.强化安全保障,构筑防护屏障。每季度排查研判全区网络舆情风险,形成网络舆情风险台账,做到舆情早发现、早预警、早处置。开展专题培训,着力提升全区干部职工网络安全防护力和舆情应急处置力。
3.创新对外宣传,提升品牌影响。做强新媒体矩阵,构建系统化内容传播体系,聚焦四季节庆与节假日,策划执行主题营销宣传活动。
4.深化文明建设,厚植文化底蕴。夯实文明创建基础,培育文明新风尚,深化志愿服务赋能。
5.落实交办任务,推动落地见效。主动认领任务、强化责任落实,统筹推进、高效完成各项交办工作。
二、单位概况
宣传网信部按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员10人,预算单位1个,其中行政单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共预算拨款支出。
(一)收入预算情况。收入预算总额261.81万元,其中:一般公共预算拨款收入261.81万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元。
(二)支出预算情况。支出预算总额261.81万元,其中:基本支出46.3万元,占总支出17.7%,项目支出215.51万元,占总支出82.3%。
四、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收支总预算261.81万元,比2025年财政拨款收支总预算增加(减少)0万元,主要原因是2025年未设立单独账户。
收入包括:一般公共预算拨款收入261.81万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出261.81万元。
五、一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算财政拨款261.81万元,比2025年增加(减少)0万元,主要原因是2025年未设立单独账户。
(一)基本支出46.3万元,其中:
1.人员支出3.5万元,其中:医疗费3.5万元。
2.日常公用支出42.8万元,其中:办公费4.25万元,印刷费0.65万元,水费0.52万元,电费2.08万元,差旅费19.5万元,邮电费0.65万元,物业管理费1.04万元,维护费0.58万元,会议费2.00万元,公务接待费0.11万元,其他交通费8.7万元,其他商品服务支出2.71万元。
(二)项目支出215.51万元,其中:运转类项目支出14.51万元,主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出201万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.11万元,比2025年预算总额增加(减少)0万元,其中:
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费0.11万元,较2025年预算增长(减少)0%,主要原因是2025年未设立单独账户。
(三)公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2026年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2026年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2026年,宣传网信部的机关运行经费财政拨款预算为261.81万元,比2025年预算增长0万元,增长0%。主要原因是2025年未设立单独账户。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2025年底,本单位固定资产总额0万元,现有公务用车0辆。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求,本单位2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目14个,预算项目资金261.81万元。
十三、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
巴中文旅示范区宣传网信部
2026年单位预算表
预算公开附表如下:
附表:
巴中文旅示范区宣传网信部2026年单位预算表.xlsx
1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标表
川公安备案51192202000163号