巴中文旅示范区纪工委2026年部门预算信息公开说明

发布日期:2026-02-13 09:46信息来源:巴中文旅示范区纪工委 【字体:  

巴中文旅示范纪工委

2026年部门预算信息公开目录


第一部分 巴中文旅示范区纪工委2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区纪工委2026年部门预算表


巴中文旅示范区纪工委

2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区纪工委2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.督促文旅示范区领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进文旅示范区党政主要负责同志当好第一责任人。

2.按照管理权限,负责审查权限范围内的领导班子及其成员、科级及以下干部违反党纪的案件。受理对权限范围内党的组织和党员的申诉。

3.对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的单位党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4.依法对监督范围内的领导班子成员和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5.按照管理权限,可采取谈话、询问、查询、调取四项措施调查权限范围内的人员一般职务违法,不独立调查、处置涉嫌严重职务违法(需采取留置措施)和职务犯罪案件。受理权限范围内的监察对象不服监察机构所作涉及本人的处理决定的复审。

6.按照管理权限,对权限范围内的违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果,对文旅示范区廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7.负责本派出机构干部的日常管理和监督。

8.完成市纪委监委、区党工委交办的其他任务。

(二)2026年重点工作

1.突出政治引领,推动政治监督走深走实。聚焦坚持和加强党的全面领导,把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为根本任务,督促全区上下将党的领导贯穿经济发展各方面全过程。准确把握“国之大者”,聚焦“十五五”时期目标任务,紧盯重大决策部署、重点项目推进、重要工作落实,健全政治监督台账,既督任务、督进展、督成效,也查认识、查责任、查作风,推动政治监督向实处发力、往深里拓展。

2.坚持严的基调,一体推进“三不腐”。强化“两个责任”贯通协同,推动主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”以及职能部门监管责任等构成完整责任链条,确保全面从严治党体系持续完善、高效运转。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,持续办好“青廉讲坛”、廉洁家访等特色活动,深入推进领导干部及家属共同接受警示教育,推进作风建设常态化长效化。保持惩治腐败高压态势,重点深化工程项目、国资国企、招投标等领域反腐工作,坚决整治行业性、系统性顽疾,深挖问题背后体制机制症结,健全完善制度体系,实现以案为鉴、以案促改、以案促治有机统一。

3.坚持为民执纪,打好集中整治攻坚决战。始终保持超常规、大纵深、常态化的攻势,重点整治旅游行业监管不力、强制消费等问题。持续深化“有事找纪检·解决靠组织”工作机制,主动对接群众需求,精准筛选民生实事,提升办理质效,切实让群众可感可及。健全群众诉求收集、办理、反馈闭环机制,确保事事有回应、件件有着落。

4.强化自身建设,全面提升“三化”质效。持续贯彻落实中央、省、市关于纪检监察工作规范化法治化正规化的最新部署,深入推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”专项行动,加快完成纪检监察谈话室建设,健全内控机制和内部管理制度。加强干部队伍专业化建设,通过专题培训、上派学习、实战练兵等方式,不断提高纪检干部政治能力、政策把握水平和纪法专业素养。坚持刀刃向内,坚决清除队伍中的害群之马,自觉接受各方面监督,着力锻造纯度更高、成色更足的纪检监察铁军。

二、部门概况

文旅示范区纪工委部门按照综合预算原则,将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员7人,供给车辆0辆,预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括:一般公共预算拨款收入406.39万元(含上年结转结余138.56万元),政府性基金预算拨款收入0.29万元(含上年结转结余0.29万元)。支出包括:一般公共预算拨款支出406.39万元,政府性基金预算0.29万元。

(一)收入预算情况。收入预算总额406.68万元,比2025年增加116.22万元,其中:一般公共预算拨款收入406.39万元,占总收入99.93%,政府性基金预算拨款收入0.29万元,占总收入0.07%。

(二)支出预算情况。支出预算总额406.68万元,比2025年增加116.22万元,其中:基本支出224.46万元,占总支出55.19%,项目支出182.22万元,占总支出44.81%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算406.68万元,比2025年财政拨款收支总预算增加116.22万元,主要原因是财政供给人员增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入267.83万元,上年结转结余138.85万元。支出包括:一般公共服务支出378.61万元,卫生健康支出7.45万元,城乡社区支出0.29万元,住房保障支出9.12万元,社会保障和就业支出11.2万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款406.39万元,比2025年增加118.33万元,主要原因是财政供给人员增加。

(一)基本支出224.46万元。其中:

1.人员支出124.27万元,其中:基本工资32.67万元,绩效工资11.29万元,津贴补贴11.43万元,机关事业单位养老保险11.2万元,职工基本医疗保险缴费5.83万元,奖金16.42万元,公务员医疗补助缴费0.8万元,住房公积金9.12万元,其他社会保障缴费1.66万元,医疗费3.85万元,其他工资福利支出20万元。

2.日常公用支出100.18万元,其中:医疗费0.82万元,办公费6.68万元,差旅费40.3万元,邮电费1.77万元,印刷费1.48万元,水费1.36万元,电费6.12万元,物业管理费3.33万元,维修(护)费1.11万元,会议费6万元,公务接待费0.4万元,工会经费2.61万元,其他交通费用17.49万元,其他商品和服务支出10.71万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)项目支出181.94万元。其中:运转类项目支出181.94万元,主要用于纪检监察工作信息化系统建设7.42万元,纪检监督检查工作经费65.9万元,办公设备购置40.79万元,干部职工周转住房27.82万元,纪检监察专用谈话室建设30万元,纪检内网办公平台网络及设备维护费10万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.4万元,比2025年预算总额减少0.18万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2025年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费0.4万元,较2025年预算减少31.03%。

(三)公务用车购置费0万元,较2025年预算增长(减少)0%;公务用车运行维护费0万元,较2025年预算增长(减少)0%。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0.29万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年,文旅示范区纪工委部门的机关运行经费财政拨款预算为282.44万元,比2025年预算增长50.67万元,增长21.86%。主要原因是纪检内网维护、谈话室建设等。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底,本部门所属各预算单位固定资产总额40.05万元。现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表,其中:涉及项目35个,预算项目资金406.68万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。


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2026年部门预算表

附表:2026年部门预算公开报表(表1-表9).xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表

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